2024年11月21日,市财政局在我院开展了市直行政事业单位内部控制督查工作。根据晋城市财政局《关于开展市直行政事业单位内部控制督查工作的通知》文件及上级主管部门要求,我院积极配合,对2023年度内部控制报告资料进行了整理汇总迎接督查。
督查中,市财政局督查人员首先向我院财务科工作人员讲解宣传了《中华人民共和国会计法》,之后对照我院编制的2023年度内部控制报告中所上传的制度、报表等资料进行了一一核查分析,最后反馈了我院2023年度内部控制督查结果。反馈时市财政局督查人员对我院2023年度内部控制工作进行了充分肯定,同时也提出了内部控制工作中所存在的一些问题。
下一步,针对督查人员所提出的问题,我们将积极整改,完善合同制度、建立合同台账,认真分析岗位风险点,做到防范措施具体可操作。通过此次督查指导,加强了内部控制报告的分析使用,确保内部控制有效实施,从而提高医院运行效率,促进单位健康发展。